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好顺佳财税
2024-05-20 09:54:44
3941
内容摘要:谁能告诉我怎样把国税局的反馈资讯读入出口退税系统中谁能告诉我怎么才能把国税局的反馈资讯读取数据出口退税系统中第一,将资料已退回基础资料采集,接着通过预申报反馈数据读入反馈...
谁能告诉我怎样把国税局的反馈资讯读入出口退税系统中
谁能告诉我怎么才能把国税局的反馈资讯读取数据出口退税系统中
第一,将资料已退回基础资料采集,接着通过预申报反馈数据读入反馈资讯。第二,在电脑中安装“foxpro”资料库程式,可真接看反馈疑点。
怎么样啊将出口退税系统中结汇的档案奔泻国税局网站申报系统
料:
1,核销单
2,报关单(出口收汇清洁液联),前提已以电子口岸交单
3,银行结汇水单
4,出口收汇收汇核销表(一式两份)
退税申报所需资料:
1,核销单(退税胶联,已收汇过)
2,报关单(退税使用说明联),前提是在电子口岸下的出口退税子栏目下已交单
3,进项发票(已认证)
4,出口发票(都有点地方你不附此单证)
不超过四种资料把报关单顺序,附带封皮封底打印装订
同时所需三表一盘:
1,出口退税汇总表(一份)
2,出口退税出口明细表(三份)
3,出口退税进货明细表(三份)
4,转为正式地正常申报后能生成的资料流向U盘
二,出口的也差不多流程
1,可以申领核销单
2,核销单网上并且口岸审批,做报关资料(箱单,发票,报关委托书,一般贸易的报关单,核销单等给货代,以便于报关)
3,拖箱,工厂装柜(在这里要涅伊一点,大多数的是FOB成交价,客户指定货代,一般情况不允许的情况下,注意别用指定货代来拖柜,他们的费用高的吓死人,你可以不一一拖柜)
4,起运
5,在中间的这一段时间内,目的是退税能及通过,这个可以让工厂及时开票,认证,催汇,催单等操作
6,单证退回后,先进行核销单和报关单电子口岸交单工作(也可以随后已退回,先一步不能操作,企业可无法选择类型)
7,核销
8,退税
三,出口退税的时间和单证之间的派人
一般正常吗的操作流程是认证发票---银行结汇(出具水单)---收汇核销----出口退税
可是在再现实过程中总是会的原因这样那样的原因,导致又不能按这个步骤走,再者:
1,肯定不能及时收汇
这里面有多种操作方法,大致说一下,
一个是还没有及时收汇可以从别的什么水单并且拆借,
二个是大多数地方在还没有核销的情况下,是这个可以在90天内你先行接受退税申报,避免已逾期,这叫单证不全正常申报,等完了核销单核过后再补上,也是六逆重生疗法的
要再注意一点:退税的期限是报关出口后180天内,要是180天是没有及时收汇,即使你前期进行退税申报,也余事无补,也要视同内销征收,所以才及时收汇,催汇确实是比较不重要的
时间关系:
1退税申报期:90天
2核销单期:180天
3发票认证期:90天,不过外贸企业有个不行文习惯的规定,是开票后30天内要并且发票认证
四,单证备案成功
退税申报后,在15天内要及时接受单证提交备案,所需单证追加:
1单证备案成功明细表
2提单
3托单
4场站收据
5购货合同
些地方而且要求附带两样东西:一个是报关单影印件,出口明细表
然后再外加封皮打印装订,放司备查
出口退税反馈资讯结果中级别R它表示什么?
①进货明细申报时查询:在网上查询介面,按键,进入到“稽核/设定好认可标志”对话方块,在此介面对退税进货明细资料通过稽核,若符合申报条件,则自动出现设定可申报标志“R”,对不要什么申报条件的资料则标志为"E",企业须对标志为"E"的资料接受调整并重新全面检查;
出口退税系统税务局反馈为E这个可以通过吗
这是海关资讯与税务资讯的时间差,税务资讯一般慢海关资讯。而核销单,你不去退税了,税务就应该不会总是显示,你先去收汇核销,然后把申报,再申报为单据收齐申报时!作账,次月做“应收办理退税”。
出口退税中反馈资讯未如何处理隔月要如何抄作
出口退税的有效期限是自出口之日起90天(恐怕天)
举个例子,现在是8月份,要是你的出口日期是8月20号,那你的最后期限是11月20号,对吧?
那就问题了来了,而且税务局那里是每月01日-15日为申报日。过了就没有办法正常申报。
上面你出口日期为8月20好,也就是说你11月20申报是可以不的。不过,11月15日那以后税务局不审理申报。所以,不分地区的解决的办法是到12月15日前申报后都是有效的。
进料加工在出口退税系统上录入后,税务机关反馈资讯为无此报关单号
1.电子口岸要递交资讯
2.查一下报关单有无录错
请教高人,生产企业,出口退税提交备案变更手续,电子化,全面的胜利税局的反馈后,该如何数据读入?
出口企业在税务机关通过出口退(免)税提交备案后,如果没有是需要对已提交备案内容并且变更,该要如何不能操作呢,本文以变更“退税税务机关程式码”为例,从软体安装正在,接受零基础演示,有基础的童鞋也可以轻轻略过无聊的部分:
一、软体安装
至本站下载中心,依据什么企业性质(生产企业)上网下载软体安装包、补丁包、税率库,并顺次排列安装好。具体看安装方法见可以下载页面。
国家税务总局或中国出口退税咨询网也可去下载。
二、填写好企业基础资讯
所有的企业的登陆使用者名称统一为sa,系统自动出现带出,密码为空,然后点选登入。(如果没有是win7及不超过系统,很有可能会有出错提示,建议用滑鼠右键以管理员身份执行程式即可解决。)
首次登陆后后会自动弹出万分感谢对话方块,必须录入电脑企业基础资讯,这里必须注意:
1、如果不是是新后成立企业,社会信用程式码和纳税人识别号均如何填写百般推脱登记管理部门统一直接发放的18位数字+字母两种的社会信用程式码。
2、要是是老企业已办理三证合一,此处社会信用程式码需要填写18位数字+字母组合,纳税人识别号填写好三证合一前的15位纯数字纳税人识别号。
3、如果没有是老企业未办理三证合一,此处社会信用程式码留空不填,纳税人识别号填写好15位纯数字纳税人识别号。
图1:
三、再确认当前分部期
在再确认过企业基础资讯后,会自动弹出当前分部期的确认框,此分部期一般需要填写货物在海关离境后次月至当前月份前一月互相间选择,分部期只能左面朝后顺延,没法往前倒退。
图2:
四、最后确认系统版本及税率码库是否需要为哪个网站。
进入到系统主介面,是需要确认左下角你升级资讯中,软体版本是否需要为哪个网站,这里要尽量,即便你直接安装的是旧版本,此处也会不显示为比较新,不必可以升级,不要去管这些提示,以隶属于税务机关通知的版本号重点,本文报名日期发布新闻最新版本号为,商品码库版本为2017A。
图3:
五、写入到税务机关反馈
此步骤根据办理事项完全不同,请咨询当地税务机关是否是必须,如果没有不需要可选择性的遗忘。
图4:
六、退(免)税备案资料采集
图5:
图6:
图7:
图8:
七、列印机退(免)税需要备案报表
图9:
图10:
八、生成退(免)税备案申报
图11:
图12:
图13:
到此,所有的备案变更操作结束,举一反三,以外多数查看出口退免税申报后咨询业务是明确的此法,明确的向导一步一步不能操作:一喂养灵兽、二列印、三生成,你能学会了么?
在网上直接下载的出口退税系统跟国税局是不能联网的吗?申报过的退税资讯就没法再录入电脑了吗?
是没有连网,些地方可以使用网上预审、申报功能!申报时过的退税资讯还可再录入系统,假如已再申报过的国税局已稽核实际,预审时那肯定会提示。
我想知道食品出口退税的税额怎莫查呀?的或严重脱水蒜片的出口退税是多少钱?
到国家税务总局网站上去查退税率,要计算精确网站查询,你要明白你出口商品的海关商品编码,也就是HS编码.另外你也可以到省,市的国税网上去找.实际仔细搜寻查询.
我想清楚出口退税有个列印格式要在国税局上去下载一个软体,谁可以告诉我是国税局上面的哪一个软体呀?各位帮
申报表格出口退税系统那个软件,在“免抵退税申报”下“打印机打印正常申报报表”里。
辅助表格你是可以到税务拷一份,能可以保证最新版。
外资企业进出口免抵退税的操作流程
企业出口货物免抵退税申报流程第一步按出口合同补开出口发票。货物报关离境前,应按出口合同中不远商品名称、数量、成交量、成交价格、离岸价格等要素,开具证明出口发票。
第二步免抵退出口业务记账。按开具的出口发票,在货物报关离境的当月去确认外贸企业出口退税出口销售收入(以岸外价格去确认收入)。借:应收账款(银行存款)贷:主营业务收入-出口销售收入(免抵退出口销售额)
第三步最后确认出口报关单信息。在口岸电子会执法系统-出口退税子系统中,对出口报关单电子数据进行核对确认有误后(或可以查询统一上报或选择统一报送),将接受的出口报关单数据提交至税务机关。
第四步收汇退税。什么制度网上核销单的企业,出口货物收汇后,在出口收汇核销系统中进行收汇核销如何处理;未实行网上收汇的企业,出口货物收汇后,到外汇管理局参与毛石混凝土收汇收汇核销。
第五步*可以退税进口料件记账。对当期进料加工业务不免税进口的料件,按进口货物报关单登记存货帐簿。借:材料-保税进口料件贷:应付账款(预付账款、银行存款),进料退运业务以负数记账。
第六步*进料加工手册登记。从事外贸进料加工业务的企业,在海关登记备案进料加工业务登记手册的当月,在出口退税正常申报系统中对该手册并且登记录入电脑。你选择“基础数据采集-进料加工手册登记时录入系统”,逐项分析录入系统加工手册内容。
第七步出口货物明细数据录入。中,选择“基础数据采集-出口货物明细正常申报数据录入”,将当月的免抵退出口货物数据按出口报关单或出口发票并且逐条录入数据,单证不齐的在“单证不齐标注”栏打上标示,无出口报关单录入数据B,无收汇核销单单录入H(限未实行网上收汇的企业录入数据),无去代理出口方向证明录入数据D(限委托出口的货物录入电脑)。
第八步前期已申报时单证不齐的业务作收齐一次性处理。前期申报的单证不齐的出口业务,在收齐单证的当期,在出口退税再申报系统中作单证收齐如何处理。你选择“基础数据采集-收齐出口单证明细录入系统”,在索引窗口选中后应收账款齐单证的该条记录,再点击工具栏的“批量抢单”,在会显示的界面中“确定”再试一下。如原申报录入系统的出口报关单号码信息不全,可在作收齐单证处理后,选择工具栏的“如何修改”,对出口报关单号码并且修改。
第九步前期正常申报出现错误的出口业务冲减去处理。作单证收齐如何处理后,相对于原申报数据有误的,躲避该条申报数据作冲减处理。选择“基础数据采集-生成出口货物冲减明细”,在索引窗口选中应冲减的该条记录,然后点击工具栏的“冲减出口”,在显示的界面中“考虑”表就行。
第十步作冲减一次性处理的业务恢复正常申报。对当期作冲减去处理又要申报免抵退税的业务,在结束冲减处理后,再录入系统正确的申报数据(其中“所属期标识”须与出口报关单出口日期的年份一致)。再申报录入系统操作方法同第七步。
第十一步*免税优惠进口料件数据录入。在出口退税申报时系统中数据录入当月进料加工业务的进口料件明细数据(包括进料退运)。选择“基础数据采集-进口料件明细申报录入电脑”,按进口报关单逐条录入电脑免税政策进口料件数据,已正常申报退免税优惠的进口料件退运的,数量以负数录入系统。
第十二步*进料加工手册收汇核销。对海关已作收汇核销案件审结的进料加工业务手册,在该手册项下的进料、出口业务申报可以退税后的下一个申报期,退税申报系统对进料加工登记手册进行核销单。选择类型“基础数据采集-进料加工手册退税录入系统”,依据什么海关撤诉通知书、代征进口关税或代征增值税缴款书的或是数据接受录入电脑。
第十三步生成明细申报时数据盘,到税务机关并且预审。选择“免抵退税申报-生成明细申报数据”,按不提示将数据录入的明细申报时数据存储到软磁盘上,然后持该磁盘到税务机关并且预审(主要注意二次审核申报的出口数据有无外部电子信息、申报的出口数据与外部电子信息是否是一致)。
第十四步网站查询预审反馈疑点。将预审后的磁盘插到软驱,选择“反馈信息处理-税务机关反馈信息输入数据”,把预审反馈疑点信息读取数据到出口退税申报系统。接着中,选择“反馈信息处理-税务机关反馈信息查询-预审疑点反馈情况可以查询”,逐条分析打开系统申报的疑点问题。
第十五步修改、决定正常申报录入系统的出口明细数据。对主观认知原因造成的疑点问题(数据录入出现了错误),应逐条进行直接修改。简单的方法已撤销明细申报数据:选择“申报数据处理-可以撤销已申报数据”。然后可以修改录入系统不吻合的数据:选择“基础数据采集-出口货物明细申报后录入系统”,在“索引窗口”点中应直接修改的纪录,再点击工具栏的“修改”钮,对错误`的数据项参与改。
第十六步立即预审。对主观认知错误可以修改之后后,再度生成明细申报数据盘,到税务机关参与预审,等他可以说点(不和无信息的疑点)最后。(参照第十一步操作)
第十七步预审信息反馈处理。将预审后的磁盘插到软驱,选择“反馈信息处理-税务机关反馈信息写入到”,把预审反馈疑点信息写入到到出口退税申报系统。后再你选“反馈信息处理-税务机关反馈信息处理”。
第十八步化合正式明细申报数据盘。选择“免抵退税申报-生成明细申报数据”,将软磁盘直接插入驱动器,按不提示操作即可解决。
第十九步打印出来《免抵退出口货物申报明细表》。选择“免抵退税正常申报-可以打印申报报表”,点中《出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)》,再打印一式二份。
第二十步*模拟真实出具的证明免税政策其他证明。选择“申报数据处理-模拟开具进料加工免税政策相关证明”。
第二十一步*打印出来《生产企业进料加工进口料件申报明细表》、《进料加工海关登记手册核销申请表》、《生产企业进料加工贸易免税证明》。选择“免抵退税再申报-不打印申报报表”,分别再打印本案所涉申报报表一式二份。
第二十二步再确认当期出口销售额、不得擅入免抵税额。依《出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)》的“出口销售额人民币”共得数按照账载增值税申报出口销售额。依《出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)》的“出口销售额乘征退税率差”算算看数减《生产企业进料加工贸易免税证明》的“免抵退不敢免征和抵扣税额抵减额”合计数,确认当期岂能免缴和抵扣税额并做帐务如何处理借:主营业务成本贷:应缴税费-应缴增值税(进项税转出)。
第二十三步手工需要填写《生产企业出口货物预免抵统计测算表》
第二十四步在纳税申报系统录入增值税纳税申报数据,不打印《增值税纳税申报表》
第二十五步在出口退税申报录入信息增值税申报数据。中,选择“基础数据采集-增值税申报表项目录入系统”,按《增值税纳税申报表》和《生产企业出口货物预免抵统计测算表》的或者项目录入系统。然后把你选择工具栏“扩充卡-不打印当前纪录”,再打印“增值税纳税申报表录入数据”表。
第二十六步正常申报汇总表数据录入。你选择“基础数据采集-出口退税申报汇总表录入”,再点击工具栏“减少”,按回车键究竟有没有即可(不敢人工改数据)。
第二十七步生成汇总申报时数据盘。选择“免抵退税申报-能生成汇总申报数据”,将软磁盘直接插入驱动器,按提示不能操作表就行。
第二十八步再打印《免抵退税申报汇总表》。选择“免抵退税正常申报-打印出来申报报表”,点中“出口货物免抵退税申报汇总表”,打印出来一式三份。特别注意查找汇总表C列第2行、第15行有无差额,如果没有有差额则那就证明增值税申报表数据有问题。
第二十九步到税务机关进行出口货物预免抵正常申报和增值税纳税申报。
第三十步再打印《免抵退税申报汇总表附表》。选择“免抵退税申报后-打印出来申报报表”,点中“出口货物免抵退税申报后汇总表附表”,打印一式二份。
第三十一步再打印其他申报表。选择“免抵退税申报时-再打印申报报表”,分别再打印*《进料加工登记申报表》、《出口货物当期单证齐全并且信息齐全明细表》、《出口货物前期单证齐全并且信息齐全明细表》各一式二份。
第三十二步打印装订申报报表。按《增值税申报表录入数据表》、《免抵退税申报汇总表》、《免抵退税汇总申报表附表》、《出口货物申报明细表》、《出口货物当期单证齐全并且信息齐全明细表》、《出口货物前期单证齐全并且信息齐全明细表》、《进料加工登记申报表》、《生产企业进料加工进口料件申报明细表》、《进料加工海关登记手册核销申请表》、《生产企业进料加工贸易免税证明》的顺序,分别整理装订成两册(其中一册装2份《免抵退税申报汇总表》)。
第三十三步整理装订申报出口单证。按正常申报明细表顺序装订单证(只装订单证资料齐全的,每单业务的装订顺序为:核销单、出口报关单、代理商出口货物其他证明、出口发票、进口报关单)。
第三十四步持申报数据盘和装订成册的出口退税申报表、申报单证到税务机关申报退税。
第三十五步根据当期再申报汇总表的应退税额(第24行)做帐务处理。借:其他应收款-应收款出口退税款贷:应缴税费-应缴增值税(出口退税)。
第三十六步出口单证备案。将三个出口货物明细单、运货单、运输单据按特别要求装订成册。
附:出口退税申报软件安装更新完
1、首次启用退税申报系统。从中国出口退税咨询网上直接下载2011版版本的贸好顺佳财税业出口退税正常申报系统(直接下载到计算机根目录下),接着按电脑提示进行软件安装。安装完毕后并且服务器维护,刚刚进入“升级维护-设置里配置与可以修改”界面,逐条逐项录入电脑企业的基本信息,其中“企业代码”为10位企业海关代码,“纳税人识别号”为国税税务登记证号码,“企业名称”为单位全称,“计税计算方法”系统设置成“2”,“税务机关代码”为120117,“税务机关名称”为园区国家税务局。
2、退税率文库更新。更新出口商品申报退税率文库按:操作:从中国出口退税咨询网上可以下载哪个网站版本的出口商品代码库(可以下载到计算机根目录下),接着然后解压。(1)再次进入“服务器维护-代码维护-海关商品码”界面,选择类型工具栏代码写入到将然后解压的文件读入到出口退税申报系统,写入到后后再点击工具栏“设为自用”表就行。(2)再次进入“系统维护-代码维护-标准海关商品码”界面,你选择工具栏代码读入将解压的文件STDCM.*数据读入到出口退税申报系统。
3、更新退税申报系统。当出口退税申报后系统客户端更新时,应先将原退税申报系统数据进行备份文件,中,选择升级维护-系统数据备份界面,即可结束数据备份。后再从中国出口退税咨询网上直接下载2011版版本的贸好顺佳财税业出口退税申报系统,安装后将原退税申报系统的备份数据导入新退税申报系统。你选升级维护-系统备份数据导入界面,在旧系统路径下查看最新备份文件,按提示即可完成软件备份数据导入。
出口退税咨询网的退税系统如何下载
出口退税咨询网的退税系统也可以在其官方网站上上网下载。
是为去下载出口退税咨询网的退税系统,首先是需要可以打开该网站的首页,并在首页上找到“下载中心”或“软件下载”等具体选项。然后点击该选项后,会进入一个可以下载页面,其中会列一可供直接下载的软件列表。在这个列表中,不能找到可以退税系统软件,并点击“上网下载”按钮。此时,系统会总是显示您你选直接下载路径和保存文件,根据您的不好算不需要中,选择或者的选项表就行。
在直接下载过程中,需要尽量一些细节问题。简单的方法,必须保证您的计算机巳经完全安装了与该退税系统兼容的操作系统和软件环境。其次,在去下载过程中,要一直保持网络连接的稳定性,以免会出现下载失败或文件硬件损坏的情况。最后,在下载完成后,要及时参与病毒扫描和文件校验,以以保证去下载的文件就没安全问题。
总之,直接下载出口退税咨询网的退税系统是需要刚刚进入其官方网站,并在“下载中心”或“软件下载”等查找选项中找不到所需的软件,然后遵循显示参与可以下载去掉。在直接下载过程中必须注意一点细节问题,确保全去下载的文件也没安全问题。
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