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好顺佳财税
2024-05-18 12:46:19
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内容摘要:想问一下:湖南的公司做企业节税,合法吗,如何做?咱们不要管是哪里的公司,通常是公司就应该尽快的进行节税筹划,既然如此是节税,肯定是在合法合规的基础上接受,具体看的方法今天...
想问一下:湖南的公司做企业节税,合法吗,如何做?
咱们不要管是哪里的公司,通常是公司就应该尽快的进行节税筹划,既然如此是节税,肯定是在合法合规的基础上接受,具体看的方法今天就和大家分享几种!
节税是企业行为和政府政策意图在企业经营中的的位置结合。成功的税收筹划不单可以不最大限度地地缓解经营者的税收负担,还是可以实现方法政府在税收法规中赋予生命的政策意图,这对政府和企业是都有利的。
1、选择对的公司类型
在后成立公司前,如何能你选择公司类型,里面都颇有内容,是选择类型才成立有限责任公司我还是成立个人独资企业,又或者合伙企业又或者其他类型。中,选择成立有什么类型的企业那就是一种税收筹划的体现,这对未来的节税效果有着很小的影响。
有很多如苹果等大公司一直因为上税少而引起热议,详细研究大家变会发现这些个大公司的组织架构都的很紧张,而这个不过是早期税收筹划有安排给了的益处,所有的框架是由相同的企业类型垒建而成的。
2、你选择对的纳税人类型
纳税人类型的真确选择也合理避税的众多技巧之一,很多创业者在新创企业时,是可以选择申请为一般纳税人,也这个可以你选择是小规模纳税人。
那么不知道该你选哪种纳税人类型呢?税丝丝怀疑对此税收筹划考虑到,初创阶段还是先你选小规模纳税人。你选小规模纳税人的一个优点,是可以免交增值税;更有用的一点是小规模纳税人外其它政策扶持的税收优惠条件,妖军是可以转成一般纳税人的,而一般纳税人却没法变回小规模纳税人。
3、你选择对的注册地点
除此之外上列两点,注册一地的对的选择也是节税技巧中的重要一点。可是国家的税率是统一的,但各个地区会有差别的税收优惠条件。举个例子,诸如多年前公司设在霍尔果斯,是可以贵宾级别五免五减半的企业所得税优惠,而设在北京的CBD很有可能就已经还没有优惠政策是可以享受啊。
很多城市新建造的创新创业园区,就是为了招商引资,并不一定也会摆出很多令人动心的优惠政策。要是还能够在企业中央人民政府贸易部以前就选对比较好的区域,那你对企业未来的发展会有不大的好处。
现在企业和个人都越加意识到税收筹划。尽量多的规划能够提高减少成本,进一步促进企业不断扩大投资,无法形成良性发展循环。而现在,我们必须谨记合法性是税收规划规划的前提。在遵守相关法规的前提下,我们也可以提前做好准备,充分利用税收优惠。
合理节税的方法都有哪些?
企业这个可以合理利用税收优惠政策参与税收筹划。
税收优惠政策,是国税制的一个重要的是组成部分,是政府为至少一定的政治、社会和经济目的,而对纳税人强制推行的税收减免。目前我国的很多地区都出台了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展。
个人独资企业核定征收是如今极其场面火爆的税收优惠政策。
个人独资核定征收是审核确定行业利润率10,明确的五级累进制算出个人经营所得税,偏文科类税率在5个点以上,这对缺乏进项成本的企业来讲个人独资企业是一个不错的下降税收压力的工具,且可以开3个点清洁液票据通过抵扣。
(核定征收是指税务机关依据什么纳税人情况,对其作出成产的应税产品核查重新核定产量和销售额,然后把听从相关规定通过征收,分为定额征收与审核确定所得额率征收。何种征收不需要企业确立准、发下的会计账本,是不少企业常选的。)
核定征收的企业,税务局会多方面考虑企业的地理位置、经营规模、收入水平、利润水平等因素,给以企业预算定额税额并且征收或以定率的税额参与核定征收。大多是审核认定行业利润率10,在听从五级累进制算出个税,综合税率在5200以内。
同时有税收优惠政策的园区还会给到企业一定比例的税收奖励扶持
,分别针对有限公司和个人独资企业。
有限公司(一般纳税人):增值税据地方财政所得部分的50-70给以财政扶持奖励;企业所得税明确的地方财政所得部分的50-70给以财政扶持奖励。
个人独资企业也可以合伙企业(一般纳税人):那样的是是对严重缺乏或不能得到进项的企业,可以需要注册成个人独资企业或合伙企业对所得税进行核定征收,所得税税率可降底至0.5-2.19,其增值税另外能返还奖励,通过纳税筹划解决的办法企业成本、个人经营所得税、分红等问题。
况且,温馨提醒:现在小规模纳税人增值税由3个点降为1一个点的税收政策将延续到2020年12月31日,对于小规模纳税人对于是很有利的。
只希望我的回答这个可以帮到你,有不明白的可以不随时详细咨询我。
怎样可以合理节税
主观认知:
想偷税漏税的人要知道是少数,更多的人期望,在合理合法的情况下,尽量为自己多留一些钱。这些想法并不过分,只不过做出声也不大容易。假如认识税法,熟悉各种税收优惠政策,这样就很容易达成默契自己的所愿。李先生是一名高档住宅装修设计师,有着不菲的收入,不过,也要缴纳很高的个人所得税。突然间取得报酬的时候,“丰收”的喜悦同时给他一定数额所得税的难题。李先生的收入属于一次性收入的劳务报酬,听从个税法规规定,“税法第三条第四项所说的劳务报酬所得一次收入畸高,是指个人一次得到劳务报酬,其应纳税所得额超过20000元。”“对前款应纳税所得额远远超过20000元至50000元的部分,九十条税法规定换算应纳税额后再遵循应纳税额加征五成;远远超过50000元的部分,加征十成。”大多,李先生的一次设计费用在30000元70左右,故此为例,假如一次申报,遵循规定,特许权使用费所得按收入扣除20的费用后的余额为应纳税所得额,适用20的比例税率。则v应纳税额为:20000(1-20)×20+(30000-20000)×(1-20)×20×(1+50)=3200+2400=5600元而一位比较熟悉税法的刘我建议你他将两项内容报酬分10个月能领取,每月如何领取3000元,这样的尽量避免了一次性的畸高收入。分次领取后,李先生的纳税额为:(3000-1600)×10×10=1400元实际筹划后,李先生每笔业务收入缴纳的个人所得税将仅有那个的四分之一,节约4200元。假如将这4200元作为投资收益的话,则10个月的收益率为4200/(30000-5600)×100=17.2,比起不考虑基金、债券以及银行的机构性产品。李先生的妻子刘女士是个体工商户,年终盘点,利润在90000元左右,遵循个人所得税的征收办法,她应该公司缴纳的税额为90000×35-6750(速算直接扣除额)=24750元。刘细细的看所了解了刘女士的财务情况和计划:某零售商欠刘女士货款20000元,12月10日已多次逾期三年;另外,刘女士计划第二年购买一台价值52000元的仪器,并资金赞助丈夫的硕士生导师所在的位置的某研究所10000元研究经费。索性刘给刘女士打了个算盘:1、其他应收货款逾期3年即可扣掉,只是需要提供给合同及相关的往来收款凭证再试一下;2、建议您刘女士本计划于第二年可以购买的仪器在本年底前网上购买,毕竟将近年底,极有可能跌价到50000元100元以内,是因为在50000元以上可真接再申请扣除,最多50000元,即不属于固定资产,需按固定资产参与管理提取计提折旧,就不能不能可以申请再扣掉;刘女士实际一次提条件,到了最后以49800元高价该仪器。3、将大力资助某研究所的10000元经费,年前通过教育部门交还,在现金资助开发经费时,可全额扣掉,只需提供给国家机关或社团开具证明的资金用途及科研单位项目计划、收款证明等。经过以下“可以计算”后,刘女士的应纳税额还剩:90000元-20000元-49800元-10000元=10200元,适用税率不变20;索性刘建议您他再新被褥200元的设备,这容易能做到。索性应纳税额只剩下的10000元,适用税率转换成10,到最后,刘女士只需要纳税10000×10-250(速算扣除相应额)=750元。如果说中国纳税筹划网总裁宋洪祥所言,税款的多少,关键也不是看财务怎摸做,完全是要看业务怎摸做。是对个体户和小企业,业务怎莫做才能合不合法地少上税,中国税收策划创意网CEO李记有也有绝招。他曾经给一些财务经理出过一道题:一家10人的管理咨询公司,年销售额顺利的话为1000万元,按正常了情况估计公司缴纳80万元70左右营业税,该如何能做到一分钱的税不缴,又不不违反税法?李记有有两招:1、按照规定:新办的服务型企业,有安排失业、下岗工人人员提升30的,可以不免三年营业税和所得税。这些政策看上去太简单啊,但非常实用。该公司可以不安排两个下岗女工干食堂,再安排一个重新就业或下岗待业的给领导开车,这样,80万元的税就你不缴了。2、2004年新的税务政策规定:兴办教育的私营企业去安排退役士官提升到30比例的,是可以免三年营业税和所得税。该公司几乎这个可以招个即将退役的男兵开车不,招两个选择退役女兵做秘和话务员,虽然能达到节税的目的。
客观:
《企业所得税法》第五条企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、可以退税收入、大项扣掉在内不允许补充的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。第六条企业以货币形式和非货币形式从某些取得的收入,为收入总额。包括:(一)销售货物收入;(二)提供劳务收入;(三)转让手续财产收入;(四)股息、红利等权益性投资收益;(五)利息收入;(六)租金收入;(七)特许权使用费收入;(八)接受捐赠收入;(九)别的收入。
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